Sajtóközlemények
A Magyar Telekom 2007. első kilenc havi eredményei
Budapest, 2007. november 8. 00:00
Jó úton haladunk az éves célkitűzések teljesítése felé
Főbb eredmények:
-
A bevételek 2,7%-kal, 490,3 milliárd forintról 503,6
milliárd forintra (2.007,7 millió euróra) nőttek 2007. első kilenc
hónapjában
az előző év azonos időszakához képest. A mobil, az
internet, valamint a rendszerintegrációs és informatikai
szolgáltatásokból származó bevételek növekedése ellensúlyozta a
vezetékes forgalomból és a TETRA szolgáltatásból származó bevételek
csökkenését. A KFKI Csoport, a T-Systems Hungary és a Dataplex
konszolidálása 2007. első kilenc hónapjában 18,8 milliárd forinttal
járult hozzá a Csoport bevételeihez.
-
Az EBITDA
2,1%-kal, 203,0 milliárd forintra nőtt, az
EBITDA ráta
pedig 40,3% volt. A vizsgálattal* kapcsolatos költségek (3,7 milliárd
forint) és végkielégítéshez kapcsolódó kifizetések és elhatárolások
(8,2 milliárd forint, mely létszámcsökkentéshez kapcsolódó költségeket
valamint részben felsővezetői szerződések megszűnésével járó
költségeket tartalmaz) nélkül a csoport EBITDA 214,9 milliárd forint
volt, az EBITDA ráta pedig 42,7%.
-
A tárgyi eszközök és immateriális javak bruttó beszerzésére fordított összeg
49,9
milliárd forint volt. A teljes összegből a T-Com szegmensre 22,0
milliárd forint, a T-Mobile szegmensre 24,5 milliárd forint (melyből
8,7 milliárd forintot fordítottunk mobil szélessávú beruházásokra
Magyarországon), a T-Systems szegmensre 1,5 milliárd forint, a Csoport
központ és szolgáltató központra pedig 1,9 milliárd forint jutott.
-
A Társaság részvényeseire jutó eredmény
(nettó eredmény) 1,5%-kal
, 60,3 milliárd forintról
59,4 milliárd forintra
(236,9 millió euróra) mérséklődött a magasabb halasztott és helyi adók
miatt, valamint a szolidaritási adó bevezetése következtében is nőttek
az eredményt sújtó adóterhek.
-
Az üzleti tevékenységből származó nettó cash-flow nagymértékben, 150,5 milliárd forintról 176,3 milliárd forintra nőtt.
Az EBITDA kismértékű növekedése mellett a javulás főbb okai az
elsősorban a TETRA-szolgáltatáshoz kapcsolódó vevői követelések
változása miatt jelentősen lecsökkent működőtőke-igény, valamint az
adóelőnyök kihasználásának köszönhetően alacsonyabb adófizetés. A
befektetési tevékenységre fordított nettó cash-flow 98,8 milliárd
forintról 38,6 milliárd forintra csökkent, elsősorban a tárgyi eszközök
és immateriális javak beszerzésére fordított összeg (capex) valamint a
leányvállalatok és egyéb befektetések beszerzésére fordított összeg
csökkenésének következtében. A leányvállalatok megvásárlására fordított
készpénz 34,9 milliárd forintról (elsősorban a KFKI és Dataplex
akvizíciók, valamint a MakTel 10%-os saját részvény vásárlása) 1,8
milliárd forintra csökkent (T-Systems Hungary és Mobilpress
akvizíciók). A pénzügyi tevékenységre fordított nettó cash-flow
jelentősen nőtt a 2005. év után járó osztalék 2007. januárban illetve a
2006. év után járó osztalék 2007. májusban történt kifizetése
következtében.
- A nettó adósságállomány 274,2 milliárd forintra nőtt , mivel az osztalékfizetések következtében nőtt a hitelállomány. A nettó eladósodottsági ráta (a nettó adósságnak a nettó adósság + összes tőkére vetített aránya) ennek megfelelően a 2006. szeptember végi 26,4%-ról 2007. szeptember végére 32,2%-ra emelkedett.
2007. harmadik negyedéves eredmények: a szigorú költségkontroll eredményeként javult a nyereségesség
Christopher Mattheisen elnök-vezérigazgató az eredményekkel kapcsolatban így nyilatkozott:
„A
csoporton belüli költséghatékonysági intézkedéseknek köszönhetően a
harmadik negyedévben az EBITDA ráta - a vizsgálattal és a
létszámleépítéssel kapcsolatos költségek nélkül - 44,0% volt. Az EBITDA
javulását a rendszerintegrációs és informatikai szegmensben
végrehajtott akvizíciók és a TETRA szolgáltatás szintén segítették,
amiknek köszönhetően az EBITDA 6%-kal nőtt az előző év azonos
időszakához képest. A szegmensek eredményeire rátérve kiemelném, hogy
Magyarországon a T-Com szegmens bevételeinek csökkenése lelassult a
szélessávú bevételek növekedésének köszönhetően, míg a
költségcsökkentésnek köszönhetően az EBITDA kismértékben nőtt. A
T-Mobile szegmens eredményeihez jelentősen hozzájárult a nemzetközi
leányvállalatok jó teljesítménye, a magyarországi tevékenységben pedig
érzékelhetőek voltak a költségcsökkentési erőfeszítések is. A T-Systems
szegmensben az új akvizícióknak köszönhetően nőtt az EBITDA a
hangbevételek folytatódó csökkenése ellenére. A harmadik negyedévben
amellett, hogy kedvező pénzügyi eredményeket értünk el, fontos
döntéseket is hoztunk az új irányítási struktúrával és a
létszámhatékonyság növelésével kapcsolatban, melyeknek köszönhetően
hosszú távon biztosíthatjuk versenyképességünket. Az egyes
ügyfélszegmensekre épülő új irányítási struktúra 2008. elejétől kerül
bevezetésre, a részletek véglegesítése folyamatban van. A pénzügyi
jelentéseink struktúrája azonban változatlan marad a következő évben.
Végül hadd említsem meg, hogy stratégiánkkal összhangban, melynek célja
többek között az akvizíciókon keresztül történő értékteremtés, úgy
határoztunk, hogy részt veszünk a Telekom Slovenije privatizációjára
kiírt pályázaton. Október 15-én nem kötelező érvényű ajánlatot
nyújtottunk be és örömmel számolok be róla, hogy továbbjutottunk és
meghívást kaptunk a cég átvilágítására.”
T-Com
A szegmensek közötti kiszűrések előtti bevételek 3,6%-kal 78,3
milliárd forintra csökkentek 2007. harmadik negyedévben 2006. azonos
időszakához képest, míg az EBITDA ráta 42,5%-ra nőtt.
-
Magyarországon a vezetékes üzletág (T-Com)
bevételei 4,3%-kal 60,9 milliárd forintra csökkentek, mivel a mobil,
alternatív és kábelszolgáltatók növekvő versenye miatti forgalom és
átlagos tarifaszint esése következtében a hangbevételek csökkentek. Az
internet szolgáltatásokból származó bevételek 19,1%-kal 13,3 milliárd
forintra nőttek az ADSL és a szélessávú kábel előfizetői szám
folyamatos növekedésének köszönhetően. 2007. szeptember végén a
szélessávú csatlakozások száma meghaladta a 680
000-et, ugyanakkor az
erős mobil-helyettesítés és a kábelszolgáltatók által támasztott
verseny miatt a vezetékes vonalak száma csökkent (2007. szeptember
végén 5,3%-kal volt alacsonyabb az egy évvel korábbinál). A szigorú
költségellenőrzésnek köszönhetően az EBITDA 2,2%-kal, 25,7 milliárd
forintra emelkedett, az EBITDA ráta 42,2% volt.
-
Macedóniában
a vezetékes szolgáltatásokból
származó bevételek 12,6%-kal 10,2 milliárd forintra csökkentek az erős
mobil-helyettesítés és a kibontakozó vezetékes verseny miatti
forgalomcsökkenés, valamint a kedvezőtlen árfolyamváltozások
következtében (a forint átlagosan 8,8%--kal erősödött a macedón
dénárhoz képest). A nemzetközi nagykereskedelmi forgalmat különösen
nagymértékben érintette az alternatív szolgáltatók versenye. Ennek
következtében az EBITDA 19,4%-kal csökkent, az EBITDA ráta pedig
45,3%-ra mérséklődött 2007. harmadik negyedévben.
- A T-Com Crna Gora bevételei 18,5%-kal 7,3 milliárd forintra nőttek 2007. harmadik negyedévben. A nemzetközi kis- és nagykereskedelmi forgalomból származó bevételek jelentős növekedése a mobil penetráció emelkedésének köszönhető, valamint annak, hogy Montenegró függetlenné válását követően a szerbiai forgalom nemzetközinek minősül. A belföldi hangforgalom csökkent a növekvő mobil helyettesítés hatására. Az EBITDA 24,4%-kal 2,9 milliárd forintra nőtt, az EBITDA ráta 39,9% volt.
T-Mobile
A szegmensek közötti kiszűrések előtti bevételek 5,5%-kal 92,1 milliárd forintra csökkentek, az EBITDA ráta 46,4% volt.
-
Magyarországon a mobil üzletág (T-Mobile)
bevételei 1,1%-kal 72,4 milliárd forintra emelkedtek, mivel az
ügyfélbázis növekedéséből adódó valamint az értéknövelt
szolgáltatásokból származó bevételek emelkedését ellensúlyozta, hogy a
mobil végződtetési díjak 2007. februári csökkentése miatt estek a
nagykereskedelmi hangszolgáltatásból származó bevételek. Bár az
értéknövelt szolgáltatásokból származó bevételek és a perchasználat
növekedése folytatódik, az ARPU 4,8%-kal csökkent a percdíjak
csökkenése és végződtetési díjak 15%-os csökkentése következtében. Az
átlagos ügyfélmegszerzési költség 12%-kal növekedett a szerződéses
ügyfeleknek és a 3G/HSDPA-képes eszközökhöz nyújtott magasabb
támogatások miatt. Az ügyfélösszetétel tovább javult, így a harmadik
negyedév végén 36,9% volt a szerződéses ügyfelek aránya. Az EBITDA 32,1
milliárd forint, az EBITDA ráta 44,3% volt.
-
A T-Mobile Macedónia
bevételei 5,4%-kal 11,8
milliárd forintra nőttek az erős árverseny jellemezte, növekvő piacon.
A javuló ügyfélösszetételt és a perchasználat nagymértékű, 22%-os
növekedését ellensúlyozta a folyamatosan csökkenő árszint és a
kedvezőtlen árfolyamváltozás, így az ARPU 3%-kal csökkent. Az EBITDA
6,7 milliárd forint, az EBITDA ráta magas, 56,8% volt.
-
A T-Mobile Crna Gora
bevételei 37,5%-kal 6,3
milliárd forintra emelkedtek 2007. harmadik negyedévben az
idegenforgalom bővülésének, a nemzetközi forgalmi bevételek
növekedésének és a megemelt mobil végződtetési díjaknak köszönhetően. A
piaci penetráció szeptember végére 185%-ra nőtt, elsősorban a SIM
kártyák érvényességének meghosszabbítása valamint a harmadik mobil
szolgáltató megjelenése miatt. Az EBITDA ráta 56,6% volt 2007. harmadik
negyedévben.
- A TETRA szolgáltatást nyújtó Pro-M bevétele 2007. harmadik negyedévben 1,9 milliárd forint volt, míg 2006. azonos időszakában 10,2 milliárd forintot ért el. A csökkenés oka, hogy a tavalyi év harmadik negyedévében a hálózati elemek értékesítésének bevételei 9,8 milliárd forintot értek el, míg az idei év harmadik negyedévében csak 0,5 milliárd forint értékben történt értékesítés. Ugyanakkor a szolgáltatásból származó bevételek 1,4 milliárd forintot értek el és az EBITDA 0,4 milliárd forint volt 2007. harmadik negyedévben.
T-Systems
A szegmensek közötti kiszűrések előtti bevételek 46,9%-kal 19,9
milliárd forintra nőttek, mivel az új leányvállalatok konszolidálása
ellensúlyozta a hagyományos hangszolgáltatásokból származó bevételek
csökkenését. 2007. harmadik negyedévben a KFKI Csoport és a T-Systems
Hungary 7,6 milliárd forinttal járult hozzá a szegmens bevételeihez és
0,6 milliárd forinttal az EBITDA-hoz. Az új leányvállalatok nélkül a
bevételek 4,6%-kal csökkentek a hangszolgáltatások árszintjének
folyamatos csökkenése és a növekvő mobil-helyettesítés következtében. A
szegmens EBITDA 9,0%-kal 3,5 milliárd forintra nőtt, az EBITDA ráta
17,6% volt 2007. harmadik negyedévben.
Csoport központ és szolgáltató központ
A
szegmensek közötti kiszűrések előtti bevételek 3,8%-kal 5,7 milliárd
forintra csökkentek az alacsonyabb marketing szolgáltatásokból származó
bevételek következtében. Az EBITDA 22%-kal, -5,3 milliárd forintra
csökkent a létszámleépítéssel kapcsolatos költségek (0,7 milliárd
forint) és a vizsgálattal kapcsolatos költségek (2007. harmadik
negyedévben 1,8 millárd forint volt, míg 2006. azonos időszakában 1,3
milliárd forint) emelkedése következtében.
*Mint ahogy azt már korábban is közzétettük, a 2005. évi pénzügyi
jelentésünk auditálása során a PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló és
Gazdasági Tanácsadó Kft. két olyan szerződést talált, melyek természete
és üzleti célja nem volt egyértelmű. 2006 februárjában a Társaság
Ellenőrző Bizottsága független vizsgálat lefolytatását kezdeményezte ez
ügyben. A vizsgálat során további két szerződés került elő a Magyar
Telekom Nyrt.-nél, melyek aggodalomra adhatnak okot. A vizsgálatot
folytató független cégnek a mai napig nem sikerült elégséges
bizonyosságot szerezni arról, hogy a vizsgálat tárgyát képező négy
szerződés bármelyike alapján a Társaságnak illetve leányvállalatainak
nyújtott szolgáltatás arányban van a szerződések ellenértékeként
kifizetett összegekkel. A vizsgálatot folytató független cég nem tudta
határozottan megállapítani a szerződések célját, illetve az is
lehetséges, hogy a szerződések célja nem helyénvaló. A független
vizsgálók a Társaság macedón leányvállalatánál további olyan
szerződéseket azonosítottak be, amelyek újabb vizsgálatot tehetnek
szükségessé. 2007 februárjában a Társaság Igazgatósága úgy határozott,
hogy ezeket a szerződéseket felül kell vizsgálni, és a független
vizsgálat körét kiterjesztette ezen további szerződésekre és a
kapcsolódó tranzakciókra. A Társaság bizonyos helyesbítő intézkedéseket
hagyott jóvá, amelyek megvalósítása jelenleg is tart és céljuk, hogy
javítsák a Társaság belső kontrolljait annak érdekében, hogy azok
megfeleljenek a magyar és az egyesült államokbeli jogi
követelményeknek, valamint a New York-i Tőzsde kibocsátókra vonatkozó
előírásainak.
Amint azt korábban jeleztük, a vizsgálat
következtében késett a 2005. évi pénzügyi jelentéseink véglegesítése,
és ennek következtében a Társaság és bizonyos leányvállalatai
elmulasztottak és a jövőben is elmulaszthatnak egyesült államokbeli,
magyar és egyéb vonatkozó jogszabályok és rendelkezések által az
auditált éves jelentések elkészítésére és benyújtására, valamint az
éves közgyűlés megtartására vonatkozóan előírt határidőket. A
Társaságot ezidáig 13 millió forintra bírságolták a késések miatt.
A
Társaság a vizsgálatról tájékoztatta a Pénzügyi Szervezetek Állami
Felügyeletét, valamint az Egyesült Államok Értékpapír- és
Tőzsdefelügyeletét és Igazságügyi Minisztériumát, és rendszeres
kapcsolatban áll a fenti hatóságokkal a vizsgálatot illetően, és
válaszol a hatóságok által feltett kérdésekre és vizsgálódásaira. Az
Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma a közelmúltban
kiterjesztette vizsgálatát a Társaság által a belső vizsgálat által
feltártakra és az annak során felmerült egyéb ügyekre válaszképpen tett
lépéseire. Ezen kiterjesztés kapcsán egy idézésre, valamint további
iratok bekérésére került sor.