Sajtóközlemények
A Matáv 2001. első negyedévi eredményei
Budapest, 2001. május 15.
A Matáv (NYSE: MTA.N és BÉT: MTAV.BU), Magyarország vezető távközlési szolgáltatója ma közzétette a 2001. első negyedévi gazdasági eredményeit.
A főbb eredmények a következők:
A bevételek a 2000. év első negyedévében elért 105,1 milliárd forinthoz
képest 22,3%-kal növekedtek (euróban kifejezve 17,8%-kal) és 128,5
milliárd forintot (483,8 millió eurót) tettek ki. A MakTel 2001 január
második felében megkezdett teljes konszolidációja mellett a bevétel
növekedéséhez legjelentősebb mértékben a Matáv mobil, bérelt vonali és
adatátviteli szolgáltatásai, valamint az előfizetési díjakból származó
bevételek emelkedése járult hozzá.
- A mobil üzletág változatlanul a bevételnövekedés legjelentősebb
forrása. Az első negyedév bevételei 30,2 milliárd forintot tettek ki,
ami 31,6%-os növekedést jelent az elmúlt év azonos időszakának 23,0
milliárd forintos bevételével összehasonlítva.
- Ismét a bérelt vonali és adatátviteli szolgáltatásokból származó
bevételek mutatták a leggyorsabb ütemű, 33,2%-os növekedést, amelyek
6,0 milliárd forintról 8,0 milliárd forintra emelkedtek éves szinten.
- Az előfizetői, összekapcsolási és egyéb díjak 23,4%-kal, 23,4
milliárd forintra növekedtek, ami elsősorban a 2001. február 1-jétől
hatályos megemelt havi előfizetési díjaknak, valamint a magasabb
havidíjú ISDN vonalak megnövekedett arányának tulajdonítható.
- A konszolidáció első negyedévében a MakTel 11,9 milliárd forinttal
járult hozzá a Matáv bevételeihez. A MakTel nélkül a bevételnövekedés
mértéke 10,9%. A MakTel teljes konszolidációját a Matáv január 15-ével
kezdte meg.
Az EBITDA 8,6%-kal nőtt (euróban kifejezve 4,7%-kal), és 53,6 milliárd
forintot tett ki (201,6 millió euró) az egy évvel ezelőtti 49,3
milliárd forinthoz képest. Az EBITDA ráta 2001 első három hónapjában
41,7% volt.
Az adózott eredmény 2001 első három hónapjában 24,9%-kal csökkent
(euróban kifejezve 27,6%-os csökkenés) 15,1 milliárd forintra (56,8
millió euró), szemben a 2000. év első három hónapjának 20,1 milliárd
forintos (78,5 millió euró) eredményével. Az eredmény ráta 2001 első
három hónapjában 11,7% volt.
Straub Elek elnök-vezérigazgató így kommentálta az eredményeket: "Ez
volt az első negyedév, amikor külföldi befektetésünk eredményeként a
Matáv Csoport tagjaként üdvözölhettük a Maktelt, újabb növekedési
lehetőséget biztosítva ezzel vállalatunk számára. Ami a többi üzleti
területet illeti, a bevételnövekedés fő forrását továbbra is a mobil és
az adatátviteli szolgáltatások képezik. Annak ellenére, hogy
termékportfóliónkban növekszik a versenyszolgáltatások súlya és
legfőképpen, hogy az első negyedévben is folytatódott a mobilpiac
erőteljes növekedése, az EBITDA ráta egészséges, 40%-ot meghaladó
szinten maradt. "
A mobil üzletág ismét kiemelkedő mértékben növekedett
A Westel - az üzletágak közötti tranzakciók levonását megelőzően - az
ügyfélbázis erőteljes bővülésének eredményeként 2001 első negyedévében
24,9%-os bevételnövekedést könyvelhetett el. A bevételek 44,2 milliárd
forintot tettek ki szemben a 2000 első negyedévében elért 35,4 milliárd
forinttal. Az EBITDA 18,6%-kal 14,1 milliárd forintra nőtt, az eredmény
pedig a tavalyi év azonos időszakában elért 3,0 milliárd forinthoz
képest 25,0%-kal, 3,8 milliárd forintra emelkedett. A működési eredmény
ráta 2001 első negyedévében 2000 első negyedévéhez képest csökkent az
új belépők számának 45%-os növekménye miatt megnőtt ügyfélakvizíciós
költségek, valamint a hálózatfejlesztéshez kapcsolódó megnövekedett
értékcsökkenés következtében.
A mobilpiac dinamikus bővülése folytatódott az év első negyedévében, a
mobilellátottság országos szinten elérte a közel 35%-ot. A Westel
megőrizte piacvezető szerepét, a GSM piacon 54%-os részesedéssel
rendelkezik. A Westel előfizetői bázisa 80,2%-kal növekedett elérve az
1,8 milliót, amelyből az előre fizetett szolgáltatást igénybe vevők
aránya 57%.
Az előfizetők számának jelentős növekedése mellett az egy előfizetőre
jutó átlagos havi forgalom csökkent. A Westel átlagos havi árbevétele
előfizetőnként éves összehasonlításban 28%-kal 7000 forintra csökkent,
az átlagos havi percforgalom előfizetőnként pedig 19%-kal 148 percre
esett vissza 2001 első negyedévében. A lemorzsolódás aránya továbbra is
viszonylag alacsony, 15%-os szinten maradt.
A vezetékes szolgáltatások növekedési ütemében az adatátviteli szolgáltatások vezetnek
Az elmúlt évhez képest a bérelt vonali és adatkommunikációs
szolgáltatásokból származó bevételek 33,2%-kal növekedtek. Az élesedő
verseny ellenére a Matáv adatkommunikációs üzletága ki tudta használni
az adatátviteli megoldások iránt Magyarországon mutatkozó kereslet
kedvező hatásait. A Matáv legfontosabb terméke változatlanul a
menedzselt bérelt vonal, a csatlakozások száma a negyedév végén 9.530
volt. Ez 2000 első negyedévéhez viszonyítva 28%-os növekedést jelent.
Az internet üzletágban az Axelero révén változatlanul vezető pozíciót
tölt be a Matáv a modemes internetszolgáltatók között, az Axelero
előfizetőinek száma megközelíti a 104 ezret. Ez azt jelenti, hogy az
előfizetői bázis az elmúlt év hasonló időszakához viszonyítva 70%-os
növekedést mutatott. A Matáv kábeltévé-előfizetőinek száma 72%-kal
magasabb az egy évvel ezelőttinél, és 2001 március végén elérte a 280
ezret.
Stabil bevételek a hagyományos vezetékes szolgáltatásokból
Éves összehasonlításban a belföldi távközlési szolgáltatások bevételei
4,6%-kal növekedtek. Az előfizetési, bekapcsolási és egyéb díjak
jelentős, 23,4%-os emelkedést mutatnak. Ez elsősorban a Matáv
tarifakiegyenlítési erőfeszítéseinek köszönhető, amelynek eredményeként
a Bázis csomag havi előfizetési díja 27%-kal emelkedett február
1-jétől.
Mind a belföldi, mind a nemzetközi forgalmi bevételek csökkentek a
forgalmi díjak csökkentése következtében: a helyi hívások 6,4%-kal, a
belföldi távhívások 14,1%-kal, míg a nemzetközi távhívások 15,0%-kal
lettek olcsóbbak idén februártól. Ugyancsak növekedett a kedvezményes
díjú internetforgalom százalékos aránya a teljes forgalomvolumenen
belül, és lassult a vezetékesből mobilhálózatba irányuló forgalom
növekedése.
Teret hódítanak a versenyszolgáltatások, egészséges szinten az EBITDA ráta
A versenyben nyújtott szolgáltatások bevételrészesedésének növekedése
az eredményrátában is megmutatkozott az erőteljesebb marketing és
magasabb ügyfélakvizíciós költségek miatt. Az EBITDA rátára negatívan
hatott a többi hálózatüzemeltető felé történő kifizetések emelkedése -
amelynek oka elsősorban a mobil hálózat növekedése - és az átlagbérek
emelkedése. Ennek következtében az EBITDA ráta csökkent, de egészséges,
41,7%-os szinten maradt. A működési költségek emelkedésének további
jelentős tényezői az elmúlt évben a hálózatfejlesztéssel kapcsolatos
beruházások miatt megemelkedett értékcsökkenés, valamint a MakTel
januári akvizíciójához kapcsolódó amortizációnövekedés.
A Matáv fontosabb részvényesei a 2001. március 31-i állapot szerint: a
Magyar Állam (az Arany Részvény birtokosa); MagyarCom, a Deutsche
Telekom AG tulajdona (59,49%); míg a részvények 40,51%-a nyilvános
forgalomban van.
A Matáv első negyedévi részletes gyorsjelentése a Matáv weboldalán olvasható: http://www.matav.hu/vilag/befektetoknek/index.html